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#ID Servidor Cargo Data Destino Motivo da Viagem Valor Anexo
406 VERIDIANA PEREIRA DOS SANTOS SERVIDOR 21/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS VIAGEM A MACEIO-AL, COM RACIOCINIO COMPUTACIONAL NA PRE-ESCOLA R$ 150,00
405 MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA SERVIDOR 21/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM VIGAGEM A MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO MEMORIAL DE GESTAO0/MACEIO R$ 150,00
404 MARIA DA GLORIA DE LIMA SERVIDOR 18/10/2024 MACEIÓ Liquidacao de empenho 1018011/2024 - Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA O CURSO REGRAS DE TRANSICAO MUNICIPAL. R$ 500,00
403 VANDELSON DA SILVA SAMPAIO SERVIDOR 18/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA O CURSO REGRAS DE TRANSICAO MUNICIPAL. R$ 300,00
402 MARIA DA GLORIA DE LIMA SERVIDOR 18/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA O CURSO REGRAS DE TRANSICAO MUNICIPAL. R$ 500,00
401 ROOSEANY PONTES SILVA SERVIDOR 15/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE INCLUSAO DOS BENEFICIARIOS DO BPC NO CADUNICO. R$ 150,00
400 MARIA DA GLORIA DE LIMA SERVIDOR 09/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA SEMINARIO SESC MESA BRASIL. R$ 250,00
399 ADELINODA ROCHA CALADO NETO SERVIDOR 09/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA SEMINARIO SESC MESA BRASIL. R$ 150,00
398 VANDELSON DA SILVA SAMPAIO SERVIDOR 09/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA SEMINARIO SESC MESA BRASIL. R$ 150,00
397 GENILSON LINS LIMA SERVIDOR 09/10/2024 MACEIÓ Ordinario referente a REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA SEMINARIO SESC MESA BRASIL. R$ 150,00